I denne opplæringen vil vi lære utenlandsk valuta faktura i SAP
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode FB70 i SAP-kommandofeltet
Trinn 2) I neste skjermbilde, skriv inn følgende data
- Oppgi kunde-ID for kunden som fakturaen skal bokføres.
- Angi fakturadato
- Angi dokumenttype som kundefaktura
- Angi valutaen fakturaen skal bokføres i (Dokumentvaluta)
- Angi faktura beløp
- Angi avgiftskode som er gjeldende i fakturaen
- Angi den salgsregnskapskontoen som skal krediteres
- Angi kredittbeløpet
Trinn 3) Vi kan justere valutakursen i kategorien Lokal valuta
Trinn 4) Etter å ha opprettholdt valutakursen, trykk 'Lagre' for å legge ut dokumentet
Trinn 5) Kontroller statuslinjen for generert dokumentnummer